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ALCALDÍA DE GIRARDOT

Girardot es de todos

Control Interno

El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés​ que debe atender.

  
Descripción
  
  
  
  
PGA 2020 Aprobado Modificado
VariosJulio
2.020
  
INFORME MATRÍZ RIESGO CORRUPCIÓN ENERO-ABRIL 2020
Informe de gestiónMayo
2.020
  
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PERIODO ENERO A ABRIL 2020
Informe de gestiónMayo
2.020
  
INFORME AUSTERIDAD ENERO A MARZO 2020
InformesAbril
2.020
  
INFORME AUSTERIDAD OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
InformesFebrero
2.020
  
PORMENORIZADO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019
Informes pormenorizadosDiciembre
2.020
  
070-2020 EVALUACION POR DEPENDENCIAS A DIC 2019
IndicadoresEnero
2.020
  
PLAN ANUAL AUDITORIAS PGA 2020
Seguimiento plan de corrupciónEnero
2.020
  
Documento - ACTA INFORME DE GESTION ALCALDE 2016-2019
Informe de gestión
2.019
  
DOCUMENTO - ACTA INFORME DE GESTION 2016-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Informe de gestión
2.019
  
Documento - PLAN ANTICORRUPCION A DICIEMBRE 2019.
InformesEnero
2.019
  
Documento - INFORME PQRSD JULIO A NOVIEMBRE 2019.
InformesDiciembre
2.019
  
Documento - INFORME MATRICES DE RIESGOS DE GESTIÓN  VIGENCIA 2019  JUNIO A DICIEMBRE 2019.
InformesDiciembre
2.019
  
Informe final Auditoría No.3- procesos y procedimientos Dirección de Vivienda, vigencia 2018.

InformesDiciembre
2.019
  
Informe final Auditoría No.2- procesos y procedimientos Secretaría de Salud, vigencia 2018.
InformesDiciembre
2.019
  
Documento - Informe final Auditoría No.1- procesos y procedimientos Oficina Atención al ciudadano, vigencia 2018.
InformesDiciembre
2.019
  
Documento - ACTA COMITE COORDINACION CONTROL INTERNO 04042019.
VariosDiciembre
2.019
  
Documento - ACTA COMITE COORDINACION CONTROL INTERNO 11072019
VariosDiciembre
2.019
  
Documento - PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019
VariosDiciembre
2.019
  
Documento - PLAN ANUAL DE AUDITORIAS-2018
VariosDiciembre
2.019
  
vigencia 2018
Varios
2.018
  
Documento - EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DESARROLLO A SEPTIEMBRE 2019.
InformesNoviembre
2.019
  
DOcumento - INFORME PORMENORIZADO JULIO-OCTUBRE 2019
Informes pormenorizadosNoviembre
2.019
  
2.PORMENORIZADO NOVIEMBRE DICIEMBRE 18 ENERO FEBRERO 19
Informes pormenorizadosMarzo
2.019
  
Documento - INFORME AUTOCONTROL 2019
InformesOctubre
2.019
  
Documento-  INFORME AUSTERIDAD JULIO A SEPTIEMBRE 2019
InformesOctubre
2.019
  
Documento SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DESARROLLO JUNIO 2019.
Variosseptiembre
2.019
  
Documento PLAN ANTICORRUPCION  MAYO-AGOSTO 2019
VariosSeptiembre
2.019
  
Documento MATRIZ RIESGO CORRUPCION MAYO A AGOSTO 2019
Seguimiento plan de corrupciónSeptiembre
2.019
  
INFORME PQRSD ENERO A JUNIO 2019
InformesJulio
2.019
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